Curso gratis Práctico: Gestión de Impuestos en Pymes y Autónomos

Curso Práctico: Gestión de Impuestos en Pymes y Autónomos

Curso gratis para: Trabajadores y Empresas, consulta próxima convocatoria
Modalidad de realización del curso: Online
Número de Horas: 80 Horas
Titulación: Diploma acreditativo con las horas del curso
Prácticas Profesionales en Empresa: Sí - Opcionales (consulta condiciones)

Si eres trabajador en Régimen General, disfruta del curso a coste cero

OBJETIVOS DEL CURSO GRATIS PRÁCTICO: GESTIÓN DE IMPUESTOS EN PYMES Y AUTÓNOMOS

Desde la antigüedad, surge la necesidad de registrar por escrito los movimientos contables. La causa es que las empresas han ido creciendo, se han ido intensificando las actividades y la memoria del hombre es limitada. La Contabilidad tiene por objeto determinar el patrimonio de la empresa a través de una técnica de registro de operaciones económicas que realiza la empresa, tratando de suministrar la información requerida de forma adecuada. Este manual desarrolla, a través de sus unidades didácticas, aquellos impuestos que son interesantes, tanto a particulares como a empresas, para llevar una adecuada gestión fiscal. El curso está dirigido, principalmente, al pequeño empresario que desea conocer los modelos y declaraciones tributarias a la que está obligado por su actividad.

PRÁCTICAS EN EMPRESA

El curso Curso Práctico: Gestión de Impuestos en Pymes y Autónomos dispone de 150 a 250 horas de Prácticas Profesionales en Empresa. Consulta con nuestros asesores de formación la posibilidad de realizar estas Prácticas Profesionales en su Provincia tras la finalización del curso. Las prácticas en empresa son opcionales y no obligatorias.

CONTENIDO DEL CURSO GRATIS PRÁCTICO: GESTIÓN DE IMPUESTOS EN PYMES Y AUTÓNOMOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LEY GENERAL TRIBUTARIA

  1. Disposiciones Generales de Ordenamiento Tributario
  2. - Introducción
  3. - Los Tributos: Concepto y Clases
  4. - Las Normas Tributarias
  5. - Las Obligaciones Tributarias
  6. - Los Obligados Tributarios
  7. - La cuantificación de la Obligación Tributaria
  8. - La Deuda Tributaria
  9. - La Extinción de la Deuda Tributaria
  10. Los Procedimientos Tributarios
  11. - El Procedimiento de Gestión
  12. - El Procedimiento de Inspección
  13. - El Procedimiento de Recaudación
  14. - El Procedimiento Sancionador
  15. - El Procedimiento de Revisión en la Vía Administrativa

UNIDAD DIDÁCTICA 2. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

  1. Diferencias permanentes y temporales
  2. - Concepto
  3. - Clases
  4. - Calculo
  5. Concepto de Base Imponible Negativa
  6. - Cálculo e Implicaciones
  7. - Compensaciones. Periodos
  8. Diferimiento de la Carga Fiscal
  9. - Temporalidad
  10. - Legislación
  11. Divergencias entre Contabilidad y Fiscalidad
  12. - La Normativa Contable y la Normativa Fiscal
  13. - La Conciliación entre ambas Normativas
  14. - Asientos de Ajuste

UNIDAD DIDÁCTICA 3. IRPF

  1. Conceptos Generales
  2. - Definición
  3. - Ámbito Territorial
  4. - Rentas a Declarar
  5. - Rentas Exentas y Rentas no Sujetas
  6. - Obligados a presentar declaración
  7. - Periodo Impositivo y Devengo
  8. Base Imponible
  9. - Rendimientos de Trabajo Personal
  10. - Rendimientos de Capital
  11. - Rendimientos de Actividades Empresariales y Profesionales
  12. - Variaciones Patrimoniales
  13. - Imputaciones de Renta
  14. Base Liquidable
  15. - Reducciones
  16. Cuota Íntegra
  17. - Cálculo
  18. - Deducciones
  19. Deuda Tributaria
  20. - Retenciones y Pagos a Cuenta

UNIDAD DIDÁCTICA 4. IVA

  1. Hecho Imponible. Exenciones. Lugar de Realización
  2. - Sujeción y No Sujeción
  3. - Exenciones
  4. - Ámbito de Aplicación
  5. Base Imponible. Sujeto Pasivo
  6. - Importe Facturado
  7. - Supuestos de No Comprensión en B. I.
  8. - Sujeto Pasivo. Sujeto Activo
  9. Deducciones y Devoluciones
  10. - Supuestos de Deducción
  11. - Supuestos de No Deducción
  12. - La Regla de Prorrata
  13. - Devolución a Exportadores
  14. - Declaraciones a Compensar
  15. Tipos Impositivos
  16. - Normal
  17. - Reducido
  18. - Superreducido
  19. - Recargo de Equivalencia
  20. - Tipos Especiales
  21. Gestión y Liquidación del Impuesto
  22. - Obligados a Declarar
  23. - Las Declaraciones Trimestrales
  24. - La Declaración Anual
  25. - El Pago del Impuesto
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